询价编号:CR1101-XJ-2025-080
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 河砂 | 中砂5-31.5 | 立方米 | 1000 | |
2 | 碎石 | 5-40 | 立方米 | 3000 | |
3 | 多孔页岩砖 | 215×180×90 | 块 | 45000 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年3月6日17时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(******),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,过磅计量,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月20日为双方价款结算日期(即上月21日至当月20日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的2个月内支付每批次货款的70%,若因资金计划原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的70%;依次类推,原则上一年内支付不超过结算金额的70%;
(3)本项目竣工结算后1个月内,支付至累计结算金额的97%;
(4)本项目缺陷修复期满后支付剩余3%货款。
(******银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现成本由乙方承担。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:(如有,可附图纸等附件)
四.联系方式
******集团含铁尘泥棚化项目经理部
联 系 人:张建 联系电话:****** 邮箱:******
到货地址:防城港含铁尘泥项目施工现场
2.监督部门:******有限公司物资集中采购供应中心
联系电话:******
2025年3月3日